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黃略財政所2016年部門決算情況說明

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作者:黃略財政所 | 來源:黃略財政所 | 時間:2017-09-03 10:43:18 點擊數(shù):-

 

黃略財政所2016年部門決算情況說明

 

第一部分  單位基本情況

1、機構、人員

   廣東省遂溪縣財政局黃略財政所是1個獨立核算單位,納入2016年度部門決算,為鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所,屬參照公務員法管理事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會計制度。全所財政全額撥款編制人員11人,其中包括1名工勤編制),年末在職人員10人(其中2016年11月新錄用公務員2名),退休1人。

2、主要職能

財政所主要職能是負責財政收支管理,包括鎮(zhèn)政府預算執(zhí)行、各種非稅收入征管,行政事業(yè)性票據(jù)管理等各項工作。做好預算內(nèi)、預算外和代管資金的“收支兩條線”管理工作;負責管理鎮(zhèn)政府、學校以及村級、村組的會計代理核算,確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支平衡,并做好村級財務對外公開工作;管理和監(jiān)督本鎮(zhèn)各項財政專項資金的撥款;負責鎮(zhèn)級種糧直補、良種補貼等各項涉農(nóng)資金的發(fā)放及監(jiān)管工作,及時完成鎮(zhèn)政府以及上級財政部門交辦的其他工作。

第三部分   收入支出預算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出預算安排情況

本單位本年度年初預算數(shù)728693.00元,實際收到一般預算財政撥款資金915327.16元,財政部門撥款對賬單915327.16元,差額0元,與財政部門一致。與上年對比減少17.67%,減少了156377.00元,調(diào)整的原因主要是減少了基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(二)收入支出預算對比分析

1、收入支出與預算對比分析

   預、決算差異情況,按照支出功能分類對比如下:   

 單位:元

項目(按功能分類)

年初預算數(shù)

決算數(shù)

一般公共服務支出

688224.00

1390753.76

社會保障與就業(yè)支出

40469.00

45204.16

   通過以上表格數(shù)據(jù)對比,一般公共服務支出決算數(shù)比年初預算數(shù)增加102.08%,增加了157989.92元,主要原因是本年度對辦公宿舍樓的修繕費用的支出,增加了固定資產(chǎn)原值;社會保障與就業(yè)支出決算數(shù)比年初預算數(shù)增加11.70%,增加了4735.16元,主要是因為本年度退休人員的增資。

2、收入支出結構分析

             各項收入占總收入的比重圖

 

                 各項支出張總支出的比重圖

 

3、支出按經(jīng)濟分類科目分析

 

本年度

上年度

比上年度增減

增減%

“三公”經(jīng)費支出

8012.00

8036.00

-24.00

-0.30

會議費

3300.00

3155.00

145.00

4.60

培訓費

3789.00

19610.00

-187821.00

-98.02

4、財政撥款收入、支出分析

   本單位調(diào)整年初結轉811647.68元,本年度財政撥款收入總收入915327.16元,財政補助收入46640元,其他收入2232元,總支出1435957.92元。支出按照性質分類,基本支出1435957.92元,其中人員經(jīng)費836180.68元,日常公用經(jīng)費599777.24元,項目支出0元;按照支出經(jīng)濟分類,工資福利支出790976.52元,商品和服務支出599777.24元,對個人和家庭的補助45204.16元。

(三)年末結轉和結余情況

    由于調(diào)整年初結轉和結余以及其他收入,年末結轉和結余339888.92元,其中銀行存款余額332275.46元,庫存現(xiàn)金7613.46元。

(四)資產(chǎn)負債情況分析

固定資產(chǎn)原值1913000.00元,在本年度對辦公宿舍大樓的修繕費用的支出590547.59元,,增加了固定資產(chǎn)的原值,固定資產(chǎn)年末數(shù)為2503547.59元,比上年增加30.87%,以及本年末的結余資金227473.00元,年末資產(chǎn)總值為2731020.59元。

 

 

遂溪縣黃略財政所2016年部門決算公開表

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